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拉萨市医疗保障局2025年度部门预算

发布时间:2025-01-23 12:04
来源:市医疗保障局
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第一部分  拉萨市医疗保障局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市医疗保障局2025年度预算明细表

第三部分  拉萨市医疗保障局2025年度预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2025年度一般公共预算三公经费预算情况说明

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

六、2025年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市医疗保障局概况

一、部门预算单位构成

2025年度预算公开为拉萨市医疗保障局机关,无下属单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

市医疗保障局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和自治区党委、拉萨市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强市委对医疗保障工作的集中统一领导。 主要职责是:

1.贯彻执行国家、自治区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订医疗保障地方性法规和政府规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

2.组织拟订并实施市医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织拟订拉萨市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。 组织拟订并实施拉萨市长期护理保险制度改革方案。

4.组织实施自治区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。 参与制定自治区医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

5.组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立全市医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善全市异地就医管理和费用结算办法。 建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。 市医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)部门机构设置

根据中共拉萨市委办公室拉萨市人民政府办公室关于印发《拉萨市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》(拉委办发[2019]38号)和《关于调整市医疗保障局机构编制的通知》(拉机编办发[2019]73号)规定以及《关于调整拉萨市医疗保障局所属事业单位的批复》(拉机编办发[2022]15号)规定。

1.市医疗保障局是市人民政府工作部门,为正县级,无下属单位,2025年度预算公开为拉萨市医疗保障局机关。

2.市医疗保障局内设5个科级机构:办公室(医药价格和招标采购科)、待遇保障和医药服务管理科、基金监督科、拉萨市医疗保障稽核中心、拉萨市医疗保障服务和信息化中心。

3.市医疗保障局人员编制30名,部门领导职数4名,科级领导职数11名。

4.经费来源为全额拨款。

第二部分  拉萨市医疗保障局2025年度预算明细表

拉萨市医疗保障局2025年预算公开明细表

第三部分  拉萨市医疗保障局2025年度预算数据分析

一、2025年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市医疗保障局2025年财政拨款收支总预算25022.98万元。收入为一般公共预算资金,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算资金。1.收入包括:一般公共预算资金25022.98万元。2.支出包括:社会保障和就业支出132.55万元,卫生健康支出24813.52万元,住房保障支出76.91万元。

二、2025年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

拉萨市医疗保障局2025年财政拨款预算总额为25022.98万元,其中基本支出财政拨款1137.92万元,项目支出财政拨款23885.06万元。基本支出占总预算拨款的4.55%,项目支出占总预算拨款的95.45% 

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2025年拉萨市医疗保障局一般公共预算总额为25022.98万元,其中:工资福利支出预算1019.37万元,占当年预算财政拨款总额的4.07%;商品和服务支出88.74万元,占当年预算财政拨款总额的0.36%;对家庭和个人补助预算支出29.81万元,占当年预算财政拨款总额的0.12%;项目支出预算23885.06万元,占当年预算拨款总额的95.45%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

我局2025年一般公共预算财政拨款数为25022.98万元,其中基本支出财政拨款1137.92万元(工资福利收入支出1019.37万元,商品和服务收入支出88.74万元,对个人和家庭的补助收入支出29.81万元)。项目支出财政拨款23885.06万元。(其中:[210]卫生健康支出23885.06万元,分别为[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助21446万元、[2101301]城乡医疗救助400万元、[2101502]一般行政管理事务1228.1万元,[2101504]信息化建设66万元,[2101506]医疗保障经办事务744万元,[2101599]其他医疗保障管理事务0.96万元。)

三、2025年度一般公共预算基本支出情况说明

拉萨市医疗保障局2025年度一般公共预算基本支出1137.92万元,具体情况如下:

1.人员经费1049.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

2.公用经费88.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、、公务用车运行维护费、、其他商品和服务支出等。

四、2025年度一般公共预算三公经费预算情况说明

我局2025年一般公共预算三公经费为8万元。分别为以下几点:

(一)公务接待费预0万元。

(二)公务用车运行维护费8万元。2024年公务用车运行维护费11万元。实际使用资金11万元,减幅较大。原因为:我局车编4辆,2024年实有4辆,预计2025年报废1辆车,车辆减少,油料使用减少,所以导致公务用车运行维护费有所减少。

(三)公务用车购置费0万元。

(四)因公出国(境)预算经费0万元。

五、2025年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市医疗保障局2025年无政府性基金预算支出。

六、2025年度收支预算情况总体说明

拉萨市医疗保障局2025年财政拨款收支总预算为25022.98万元。具体情况如下:

1.收入预算总计25022.98万元.其中一般公共预算当年拨款收入25022.98万元,占总收入的100%

2.支出预算总计25022.98万元,一般公共预算支出25022.98万元,占总支出的100%。有以下几点支出:

社会保障和就业支出132.55万元,占总支出的0.53%

卫生健康支出24813.52万元,占总支出的99.16%

住房保障支出76.91万元,占总支出的0.31%

七、关于部门收入总表的说明

拉萨市医疗保障局2025年收入预算25022.98万元,一般公共预算当年财政拨款收入为25022.98万元,占总收入的100%

八、关于部门支出总表的说明

拉萨市医疗保障局2025年支出预算25022.98万元。其中:社会保障和就业支出132.55万元,占总支出的0.53%;卫生健康支出24813.52万元,占总支出的99.16%;住房保障支出76.91万元,占总支出的0.31%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明

2025年机关运行经费财政拨款预算88.74万元,同比2023年预算数60.04万元,增加28.7万元,增长47.8%。增长原因为人员增多,经费随之增长,2025年伙食补助由617元涨到910元。机关运行经费是指各部门的公用经费(商品服务支出)。

(二)机关人员经费安排使用情况说明

2025年机关人员经费财政拨款预算1049.18万元,同比2024年预算数934.62万元,增加114.56万元,增长12.26%。机关人员经费一是指各部门的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费(工资福利支出)。

(三)政府采购情况说明

2025年本单位部门预算安排政府采购项目商业保险机构参与经办服务费744万元。

(四)国有资产占有使用情况说明

截止20241231日国有资产原值203.39万元,累计折旧66.25万元,净值137.14万元。其中设备及家具69.62万元,占总资产的50.76%,车辆67.53万元,实有在编车4辆,为一般公务用车,占总资产的49.24%

(五)预算绩效情况说明

2025年部门整体项目预算经费为23885.06万元。

2025年我局部门项目支出预算绩效目标实现全覆盖,共17个项目,预算经费为23885.06万元。重点项目实行绩效目标管理7个,分别是:医疗保障政策宣传费,资金45万元;城乡居民基本医疗保险(中央),资金16625万元;城乡居民基本医疗保险(自治区配套),资金2621万元;城乡居民基本医疗保险(市级配套),资金2200万元;医疗救助补助资金(市级),资金400万元;商业保险参与经办服务费,资金744万元;医疗服务与保障能力提升经费,资金1090.1万元。预算绩效工作的开展,需严格执行《中华人民共和国预算法》等有关法律法规文件要求,按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容编制预算,提高预算编制的科学性和规范性。

1. 医疗保障政策宣传费45万元

2. 党建经费7.78万元

3. 医保基金审计费用24万元

4. 城乡居民基本医疗保险(中央)16625万元

5. 城乡居民基本医疗保险(自治区配套)2621万元

6. 城乡居民基本医疗保险(市级配套)2200万元

7.医疗救助补助资金(市级)400

8. 商业保险机构参与经办服务费744万元

9.机动经费44万元

10.医疗保障服务能力提升经费1090.1万元

11.价格谈判和基础库建设费18万元

12.三大节日离退休干部慰问0.26万元

13.公益性岗位等工会经费0.7万元

14.医保系统运维服务费48万元

15.驻村第一书记办实事经费1.5万元

16.用氧工作经费5.22万元

17.拉萨市“十五五”高质量全民医疗保障规划10.5万元

(六)扶贫资金情况说明。

拉萨市保障局2025年度没有扶贫资金的预算安排。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、财政拨款:指当年从拉萨市财政取得的资金。

三、上年结转和结余:主要是以前年度支出预算未完成,结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、行政运行支出:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、三公经费:指因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务和事业目标所发生的支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和旅游事业发展目标所发生的支出。

八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

十、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

责任编辑:丁家毅

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